用户在固定资产管理模块中完成本月全部业务和生成记账凭证并对账正确后,可以进行月末结账。
举一反三
- 固定资产系统月末必须完成全部( )业务后,可以进行月末结账。 A: 制单 B: 对账 C: 卡片录入 D: 资产变动
- 在总账系统中,月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账;上月未结账,则本月不能结账。
- 采购、销售、库存三个模块中发生的业务数据最后都传递到核算模块里,在完成()操作后生成业务的记账凭证。 A: 单据记账 B: 核算制单 C: 月末处理 D: 月末结账
- 固定资产系统每月必须本月业务全部制单并且对账平衡后,才能( )。 A: 记账 B: 结账 C: 制单 D: 反记账
- 固定资产期末对账结账操作说法错误是 A: 传递到总账中的记账凭证未审核记账会导致期末对账不平衡 B: 总账未结账前,固定资产系统结账后可以反结账 C: 期末对账不成功,固定资产系统不能结账 D: 可以在账表中按资产类别查询固定资产明细账