• 2022-07-29
    [color=#000000]以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动的说法中,不恰当的是( )。[/color]
    A: 付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检査相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理
    B: 采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
    C: 验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
    D: 记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
  • 举一反三