• 2022-07-29
    采购与付款循环的审计中,对于请购单的处理,正确的是
  • 每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准

    内容

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      采购与付款循环过程形成的文件按业务顺序依次为(  )。 A: 请购单、订购单、验收单、入库单、付款凭单 B: 卖方发票、付款凭单、订购单、请购单 C: 卖方对账单、订货合同、发票、请购单、明细账 D: 支票、订货合同、付款凭单、明细账、请购单

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      采购与付款循环过程形成的文件按业务顺序依次为()。 A: 请购单、订购单、订货合同、验收单、付款凭单 B: 卖方发票、付款凭单、订购单、请购单 C: 卖方对账单、订货合同、发票、请购单、明细账 D: 支票、订货合同、付款凭单、明细账、请购单

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      ()文件是整个采购到付款循环的最重要的数据文件。 A: 请购单 B: 采购订单 C: 入库单 D: 付款准备通知单

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      采购与付款循环主要过程经历了()。 A: 由采购部门填写请购单 B: 由采购部门验收 C: 仓库填写请购单 D: 采购并由独立的验收部门进行验收 E: 财会部门确认债务并付款

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      审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()。