下列关于货币资金内部控制的表述中,正确的有( )。
A: 会计主管指定出纳核对银行账户(每月至少一次),编制银行存款余额调节表
B: 保管支票簿的人员不能同时负责现金支出
C: 不得由一人办理货币资金业务的全过程
D: 对于重要的货币资金业务,应当实施集体决策和审批
A: 会计主管指定出纳核对银行账户(每月至少一次),编制银行存款余额调节表
B: 保管支票簿的人员不能同时负责现金支出
C: 不得由一人办理货币资金业务的全过程
D: 对于重要的货币资金业务,应当实施集体决策和审批
举一反三
- 在X公司设计的以下有关货币资金的内部控制中存在缺陷的有()。 A: 指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由,其本人保管对重要的货币资金支出业务,实行集体决策审批 B: 保管支票簿的人员不能同时负责现金支出 C: 现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支 D: 指定出纳人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表
- 货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的有( )。 A: 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B: 对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C: 由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表 D: 指定专人(非出纳人员)定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
- 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有()。 A: 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B: 不得由一人办理货币资金业务的全过程 C: 指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次 D: 单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出
- 考点四 建立健全现金核算与内部控制【多选题】下列关于建立健全现金核算与内部控制说法不正确的有()。 A: 单位对于重要货币资金支付业务,应当实行单位负责人决策和审批,并建立责任追究制度,防止贪污、侵占、挪用货币资金的行为 B: 严禁一人保管支付款项所需的全部印章 C: 严禁未经授权的机构和人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 D: 单位应当指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次,编制银行存款余额调节表
- 下列关于货币资金内部控制的内容,存在重大缺陷的是______ A: 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B: 对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C: 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 D: 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符