下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。
A: 审查订购单是否连续编号
B: 检查采购合同是否经过有关部门审查
C: 抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D: 审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
A: 审查订购单是否连续编号
B: 检查采购合同是否经过有关部门审查
C: 抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D: 审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
举一反三
- 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( ) A: 审查订购单是否连续编号 B: 检查采购合同是否经过有关部门审查 C: 抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D: 审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E: 向债权人函证应付款项数额
- 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有( )。 A: 向债权人函证应付账款 B: 检查验收单是否连续编号 C: 抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D: 检查签发的支票是否有被授权人的签字
- 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有() A: 向债权人函证应付账款 B: 检查验收单是否连续编号 C: 抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D: 检查签发的支票是否有被授权人的签字 E: 观察验收部门是否独立于仓库保管部门
- 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 A: 检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B: 核对请购单与订购单是否一致 C: 检查签发的支票是否有被授权人的签字 D: 追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
- 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 A: 检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B: 核对请购单与订购单是否一致 C: 检查签发的支票是否有被授权人的签字 D: 追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确