• 2022-07-02
    下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()
    A: 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
    B: 使用分析程序检查货币资金总体合理性
    C: 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
    D: 检查货币资金收付凭证的管理情况
    E: 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
  • 举一反三