智慧职教: 审计人员测试现金内部控制的内容及方法有( )。
举一反三
- 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )
- 智慧职教: 对被审计单位以下有关收款业务内部控制的内容,审计人员应特别关注( )
- 审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。 A: 现金收付是否按规定程序及权限办理 B: 有无与本单位经营无关的收支业务 C: 出纳与会计职责是否严格分离 D: 现金是否定期盘点核对 E: 审查现金截止期
- 审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
- 5.审计人员测试现金内部控制的内容及方法有: A: A. 现金收付是否按规定程序及权限办理 B: B.有无与本单位经营无关的收支业务 C: C.出纳与会计职责是否严格分离 D: D.现金是否定期盘点核对