• 2022-07-01
    审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有( )。
    A: 验证新增固定资产的各种手续是否齐全
    B: 索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
    C: 检查固定资产账、卡的设置情况
    D: 分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动