• 2022-10-24
    下列有关与审计相关的内部控制的说法中,错误的是( )。
    A: 与财务报告相关的某些内部控制可能与审计无关
    B: 与审计相关的某些内部控制可能与财务报告无关
    C: 与经营及合规目标相关的内部控制与审计无关
    D: 财务报表审计业务不应对内部控制有效性发表意见
  • 举一反三