• 2022-10-24
    付款申请单中的审批金额及审批金额本位币怎么自动带出()
    A: 双击申请付款金额
    B: 选填申请付款金额
    C: 选填单价
  • A

    内容

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      被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求:部门经理审批本部门的付款申请,审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确,以及后附票据是否齐备,并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前,财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明,如核对一致,进行签字认可并安排付款。针对该内部控制,注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施以下()控制测试程序。 A: 询问相关业务部门的部门经理和财务经理其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定其是否与被审计单位内部控制政策要求保持一致 B: 观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 C: 重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 D: 在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点

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      营销活动系统报表查询中自动读取哪些数据?() A: 合同金额 B: 验收金额 C: 付款金额 D: 预算金额

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      本地财务在付款申请节点选择需要支付应付清单,其中可修改的内容有() A: 付款金额 B: 付款账号 C: 结算方式 D: 发票号码

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      根据购房者的需求制订客户置业计划,目的在于明确展示()。 A: 付款方式与付款金额 B: 付款方式与付款时限 C: 付款金额与货币种类 D: 付款金额与贷款利息

    • 4

      财务系统付款申请单录入及审核功能从原模块操作变更为()。 A: 财务管理系统付款管理 B: 付款申请系统-付款申请管理 C: 资产系统-资金管理