• 2022-10-28
    中国大学MOOC: ( )规定,“内部控制”是内部审计的核心内容之一
  • 国际内部审计师协会 中国内部审计协会 审计署

    内容

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      中国大学MOOC:如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低。

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      中国大学MOOC: 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,下列不属于审计人员可以采取内部控制测试的是:( )。

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      中国大学MOOC: 我国内部审计准则规定,( )负责制定年度计划

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      中国大学MOOC: 以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是

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      中国大学MOOC: 根据我国内部审计准则的规定,审计通知书要提前()天发放