以下哪种证据属于内部证据( )
A: 公司内部控制手册
B: 银行对账单
C: 供应商对账单
D: 采购发票
A: 公司内部控制手册
B: 银行对账单
C: 供应商对账单
D: 采购发票
举一反三
- 以下哪种证据属于内部证据( )? 银行对账单|采购发票|供应商对账单|公司内部控制
- 以下哪种证据属于内部证据( ) A: 公司内部控制 B: 银行对账单 C: 供应商对账单 D: 采购发票
- 以下哪种证据属于内部证据( ) A: 公司内部控制 B: 银行对账单 C: 供应商对账单 D: 采购发票
- 下列审计证据中,属于内部证据的是() A: 银行对账单 B: 购货发票 C: 销售发票 D: 顾客订购单
- 【单选题】在总账系统中,银行对账工作过程的顺序是( )。 A: 输入银行对账单→输出余额调节表→自动对账→手工对账 B: 手工对账→自动对账→输出余额调节表→输出银行对账单 C: 输入银行对账单→手工对账→自动对账→输出余额调节表 D: 输入银行对账单→自动对账→手工对账→输出余额调节表