• 2022-06-16
    ‍通过以下方法收集到的审计证据中最不可靠的是‏‍‏
    A: 盘点
    B: 审阅
    C: 函证
    D: 观察
  • D

    内容

    • 0

      下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是: A: 询问 B: 听证 C: 函证 D: 监盘

    • 1

      审计人员可以运用()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。 A: 讯问; B: 审核; C: 观察; D: 询问; E: 函证和分析

    • 2

      内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。 A: 观察 B: 询问 C: 函证 D: 分析性复核

    • 3

      鉴证人获取涉税鉴证业务证据不可以用的方法是( )。 A: 偷拍偷录 B: 审阅书面材料 C: 检查盘点实物 D: 询问或函证事项

    • 4

      审计实施中获取实物证据的方法有( )。 A: 检查有形资产 B: 函证 C: 观察 D: 询问