• 2022-06-06
    下列有关货币资金内部控制的说法,不正确的是( )。
    A: 出纳人员不得兼任稽核、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,但可以负责会计档案保管
    B: 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
    C: 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
    D: 企业取得的货币资金收入需要及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
  • 举一反三