• 2022-07-29
    被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括( )。
    A: 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员先行办理后,需要及时向
    审批人的上级授权部门报告
    B: 不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
    C: 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记
    库存现金和银行存款日记账
    D: 出纳人员支付货币资金后,应及时登记应付账款明细账
  • 举一反三