• 2021-04-14
    采购管理系统中的业务处理流程一般为:请购单——订货单——到货单——采购发票——采购结算——确认负债——确认采购成本——付款等流程
  • 错误

    内容

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      采购订单生成到货单后,则采购入库单可参照()生成 A: 采购请购单 B: 采购订单 C: 采购到货单 D: 采购发票

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      项目四实训一业务一(签订采购合同,采购到货,收到采购专用发票业务)的业务中入库单的处理操作流程是 A: 生成到货单并审核(采购管理系统) B: 业务核算-正常单据记账-财务核算-生成凭证(存货核算系统) C: 填制采购订单并审核(采购管理系统) D: 进行采购结算(采购管理系统) E: 生成采购入库单并审核(库存管理系统)

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      采购发票凭证生成错误,经查明原因是采购订单单价错误造成,如何进行修改采购订单的单价(采购发票处理的反向操作流程) A: 把生成的凭证删除(应付款管理—单据查询—凭证查询—删除错误凭证) B: 取消应付单据审核 C: 取消采购结算(采购管理—采购结算—结算单列表—选择已采购结算的错误单据—删除) D: 取消采购订单审核并修改或删除采购订单(采购管理—采购订货—采购订单—翻页找到错误的采购订单—取消审核采购订单—修改或删除采购订单) E: 取消采购到货单审核并删除到货单(采购管理—采购到货—到货单—翻页找到错误的到货单据—取消审核—删除错误的到货单) F: 删除采购发票 采购管理—采购发票—采购专用发票—翻页找到错误的采购专用发票——删除错误的采购专用发票) G: 取消采购入库单审核并删除入库单 (采购管理—入库业务—采购入库单—翻页找到错误的入库单—取消审核—删除错误的入库单)

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      智慧职教: 在采购流程中,采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据,用户可以使用,也可以不使用。

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      采购业务中参与采购成本结算(手工结算或自动计算)的单据是 A: 采购发票 B: 采购入库单 C: 到货单 D: 采购订单