采购管理是对采购业务全流程的管理。具体包括()处理,动态掌握订单执行情况;处理()、(),通过采购结算确认采购入库成本;根据采购发票确认应付;对()付款;相关单据查询及账表统计。
举一反三
- 采购管理系统中的业务处理流程一般为:请购单——订货单——到货单——采购发票——采购结算——确认负债——确认采购成本——付款等流程
- 项目四实训一业务一赊购业务(签订采购合同,采购到货,收到采购专用发票业务)中采购发票处理的操作流程是 A: 进行采购结算(采购管理系统) B: 填制采购订单并审核(采购管理系统) C: 应付单据审核——制单处理——生成凭证(应付款管理系统) D: 生成采购专用发票(采购管理系统)
- 采购发票凭证生成错误,经查明原因是采购订单单价错误造成,如何进行修改采购订单的单价(采购发票处理的反向操作流程) A: 把生成的凭证删除(应付款管理—单据查询—凭证查询—删除错误凭证) B: 取消应付单据审核 C: 取消采购结算(采购管理—采购结算—结算单列表—选择已采购结算的错误单据—删除) D: 取消采购订单审核并修改或删除采购订单(采购管理—采购订货—采购订单—翻页找到错误的采购订单—取消审核采购订单—修改或删除采购订单) E: 取消采购到货单审核并删除到货单(采购管理—采购到货—到货单—翻页找到错误的到货单据—取消审核—删除错误的到货单) F: 删除采购发票 采购管理—采购发票—采购专用发票—翻页找到错误的采购专用发票——删除错误的采购专用发票) G: 取消采购入库单审核并删除入库单 (采购管理—入库业务—采购入库单—翻页找到错误的入库单—取消审核—删除错误的入库单)
- ERP系统对采购材料确认成本时,主要依据的单据是()。 A: 采购入库单 B: 采购发票 C: 采购订单 D: 采购暂估单据
- 普通采购业务处理主要包括()等业务单据的处理。 A: 采购订单 B: 采购入库单 C: 采购发票 D: 付款单