• 2022-06-27
    下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
    A: 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
    B: 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
    C: 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
    D: 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章