• 2022-07-01
    在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况,其中属于内部控制设计缺陷的情况有()。
    A: 请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的
    B: 请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门
    C: 验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行
    D: 验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续
  • 举一反三