授权批准的控制要点有哪些?()
A: 明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
B: 根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务
C: 对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批,并建立责任追究制度
D: 严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
A: 明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
B: 根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务
C: 对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批,并建立责任追究制度
D: 严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
举一反三
- 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有()。 A: 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B: 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C: 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D: 通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
- 下列有关货币资金内部控制的说法,不正确的是( )。 A: 出纳人员不得兼任稽核、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,但可以负责会计档案保管 B: 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C: 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D: 企业取得的货币资金收入需要及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
- 单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度。()
- 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 A: 对于重要货币资金支付由总经理授权审批 B: 明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施 C: 明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 D: 明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
- 下列各项中,没有违背有关货币资金内部控制要求的是______。 A: 未经授权的机构办理货币资金业务 B: 出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章 C: 出纳人员兼任稽核 D: 财务总监授权财务部经理办理资金支付业务