• 2022-10-31
    (二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。
    A: 了解控制活动是否得到执行
    B: 了解内疗控制的设计
    C: 记录了解的内部控制
    D: 寻找内部控制运行中的缺陷
  • 举一反三