注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( )
举一反三
- 助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。_
- A注册会计师作为XYZ股份有限公司2017年度会计报表审计的项目负责人,在复核采购付款循环的审计工作底稿时,需要对有关问题做出专业判断。助理人员对采购付款循环的内部控制进行了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()
- 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( ) A: 仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准 B: 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 C: 货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单 D: 记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
- 采购与付款循环的内部控制测试?
- 注册会计师通过了解A公司采购与付款循环的内部控制,准备对其实施控制测试,下列控制测试中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接的有: