助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。_
举一反三
- 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( )
- A注册会计师作为XYZ股份有限公司2017年度会计报表审计的项目负责人,在复核采购付款循环的审计工作底稿时,需要对有关问题做出专业判断。助理人员对采购付款循环的内部控制进行了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()
- 采购与付款循环的内部控制测试?
- 中国大学MOOC: 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,下列不属于审计人员可以采取内部控制测试的是:( )。
- 审计人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。 A: 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 B: 由应付凭单部门编制付款凭单,并由被授权人员签字 C: 由验收部门验收货物并填制一式多联未连续编号的验收单 D: 仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准