• 2022-06-18
    采购发票凭证生成错误,经查明原因是采购订单单价错误造成,如何进行修改采购订单的单价(采购发票处理的反向操作流程)
    A: 把生成的凭证删除(应付款管理—单据查询—凭证查询—删除错误凭证)
    B: 取消应付单据审核
    C: 取消采购结算(采购管理—采购结算—结算单列表—选择已采购结算的错误单据—删除)
    D: 取消采购订单审核并修改或删除采购订单(采购管理—采购订货—采购订单—翻页找到错误的采购订单—取消审核采购订单—修改或删除采购订单)
    E: 取消采购到货单审核并删除到货单(采购管理—采购到货—到货单—翻页找到错误的到货单据—取消审核—删除错误的到货单)
    F: 删除采购发票 采购管理—采购发票—采购专用发票—翻页找到错误的采购专用发票——删除错误的采购专用发票)
    G: 取消采购入库单审核并删除入库单 (采购管理—入库业务—采购入库单—翻页找到错误的入库单—取消审核—删除错误的入库单)
  • 举一反三