• 2022-07-29
    被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是()。
    A: 检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
    B: 检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
    C: 检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
    D: 检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
  • 举一反三