• 2022-07-01
    [color=#000000]被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,其中存在内部控制设计缺陷的有(  )。[/color]
    A: 付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批后需检査相关支持文件
    B: 请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门
    C: 验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行
    D: 如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
  • 举一反三