• 2022-07-01
    入库前退货业务中,参照()生成红字采购专用发票。
    A: 采购订单
    B: 到货单
    C: 入库单
    D: 采购专用发票
  • A

    内容

    • 0

      对于已开票并已结算的采购退货业务,在收到退货发票时应填制()。 A: 采购订单 B: 红字采购入库单 C: 红字采购发票 D: 红字付款单

    • 1

      采购入库单可以手工增加,也可以参照单据生成,以下哪个单据不能被参照生成采购入库单? A: 采购订单 B: 采购到货 C: 采购发票 D: 委外订单

    • 2

      普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成?() A: 采购发票和采购入库单 B: 采购发票和产成品入库单 C: 采购订单与销售订单 D: 采购到货单与采购入库单

    • 3

      普通采购业务中的采购结算单是由以下哪两种单据结算生成? A: 采购发票和采购入库单 B: 采购发票和产成品入库单 C: 采购订单和销售订单 D: 采购到货单和采购入库单

    • 4

      采购发票凭证生成错误,经查明原因是采购订单单价错误造成,如何进行修改采购订单的单价(采购发票处理的反向操作流程) A: 把生成的凭证删除(应付款管理—单据查询—凭证查询—删除错误凭证) B: 取消应付单据审核 C: 取消采购结算(采购管理—采购结算—结算单列表—选择已采购结算的错误单据—删除) D: 取消采购订单审核并修改或删除采购订单(采购管理—采购订货—采购订单—翻页找到错误的采购订单—取消审核采购订单—修改或删除采购订单) E: 取消采购到货单审核并删除到货单(采购管理—采购到货—到货单—翻页找到错误的到货单据—取消审核—删除错误的到货单) F: 删除采购发票 采购管理—采购发票—采购专用发票—翻页找到错误的采购专用发票——删除错误的采购专用发票) G: 取消采购入库单审核并删除入库单 (采购管理—入库业务—采购入库单—翻页找到错误的入库单—取消审核—删除错误的入库单)