下列关于理财业务操作流程说法不正确的是()
A: 资金管理系统操作员根据合同或协议等信息完成资金管理系统业务操作。
B: 前台交易人员根据合同、协议填制汇款凭证
C: 经交易审核人员、有权审批人审核无误后,由前台交易人员将业务审批材料、汇款凭证、相关结算材料等提交给后台部门结算记账人员。
D: 后台部门结算记账人员严格按照支付结算办法、会计业务操作规程、授权权限等规定审核凭证要素后,按规定流程登记账务,交由复核员处理,完成资金划付
A: 资金管理系统操作员根据合同或协议等信息完成资金管理系统业务操作。
B: 前台交易人员根据合同、协议填制汇款凭证
C: 经交易审核人员、有权审批人审核无误后,由前台交易人员将业务审批材料、汇款凭证、相关结算材料等提交给后台部门结算记账人员。
D: 后台部门结算记账人员严格按照支付结算办法、会计业务操作规程、授权权限等规定审核凭证要素后,按规定流程登记账务,交由复核员处理,完成资金划付
举一反三
- 记账凭证是(<br/>)根据审核无误的原始凭证填制的 A: 经办人员 B: 复核人员 C: 会计人员 D: 业务主管人员
- 经办业务的各有关单位应在业务发生或完成时,及时填制原始凭证,并按规定程序将凭证送交会计机构,由( )审核后,据以编制记账凭证。 A: 管理人员 B: 记账人员 C: 会计人员 D: 出纳人员
- 内部账户的人工记账需遵循以下规则:() A: A各业务产品中涉及的内部账务处理,按产品操作制度、流程中相应条款执行。若未有制度、流程规范的操作,处理部门应按照冲补账及调账制度执行。 B: B应使用专用交易记账的不得使用通用交易。使用专用业务系统记账或交易场景、分录等相对固定的,应开发专用记账交易。 C: C使用通用交易记账的,需在录入、授权、集中审核时检视记账依据是否完备,记账指令是否符合业务管理规定。 D: D因账务调整等特殊情况需人工记账时,需在录入、授权、集中审核环节审核是否有调账审批等辅助资料。 E: E费用类的人工记账可使用一对一转账交易。 F: F设置为挂销账管理的账户,记账人员应认真核实业务背景,关注挂销业务的关联性。
- 内部账户的人工记账需遵循以下规则:() A: 各业务产品中涉及的内部账务处理,按产品操作制度、流程中相应条款执行。若未有制度、流程规范的操作,处理部门应按照冲补账及调账制度执行。 B: 应使用专用交易记账的不得使用通用交易。使用专用业务系统记账或交易场景、分录等相对固定的,应开发专用记账交易。 C: 使用通用交易记账的,需在录入、授权、集中审核时检视记账依据是否完备,记账指令是否符合业务管理规定。 D: 因账务调整等特殊情况需人工记账时,需在录入、授权、集中审核环节审核是否有调账审批等辅助资料。 E: 费用类的人工记账可使用一对一转账交易。 F: 设置为挂销账管理的账户,记账人员应认真核实业务背景,关注挂销业务的关联性。
- ()对记账凭证及所附原始凭证进行审核,无误后在记账凭证上签章并在会计信息系统中对记账凭证做审核标记。 A: 出纳员 B: 制证人员 C: 记账人员 D: 审核人员