• 2022-10-30
    审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
    A: A存储部门与材料使用部门
    B: B生产计划制订与实施
    C: C存货保管与会计记录
    D: D成本计算与复核
    E: E保管与盘点检查