• 2022-10-30
    审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()
    A: 存储部门与材料使用部门
    B: 生产计划制订与接受订单
    C: 保管与会计记录
    D: 成本计算与复核
    E: 保管与盘点检查