下列行为中,()违背了与存货相关的内部控制规范。
A: 企业开展全面盘点清查后,将盘点清查结果形成书面报告
B: 仓储部门根据未经审批的销售(出库)通知单发出货物
C: 企业仓储部门定期将存货记录与财会部门、存货管理部门进行核对
D: 企业建立存货管理岗位责任制,明确内部相关部门和岗位的职责权限
A: 企业开展全面盘点清查后,将盘点清查结果形成书面报告
B: 仓储部门根据未经审批的销售(出库)通知单发出货物
C: 企业仓储部门定期将存货记录与财会部门、存货管理部门进行核对
D: 企业建立存货管理岗位责任制,明确内部相关部门和岗位的职责权限
举一反三
- 下列关于存货的内部控制措施的说法中,不正确的是( ) A: 仓储部门应当根据经审批的销售(出库)通知单发出货物 B: 企业每年至少进行两次存货的全面盘点清查,盘点清查结果应当形成书面报告 C: 企业应当明确存货发出和领用的审批权限,大批存货、贵重商品或危险品的发出应当实行特别授权 D: 企业应当建立存货盘点清查制度,结合本企业实际情况确定盘点周期、盘点流程等相关内容,核查存货数量,及时发现存货减值迹象
- 企业仓储部门应当详细记录存货入库、出库及库存情况,做到存货记录与实际库存相符,并定期与财会部门、存货管理部门进行核对。( )
- 下列各项关于企业存货管理内部控制措施的表述中,错误的有( )。 A: 存货管理人员应该经常抽时间对存货进行全面盘点清查 B: 企业仓储部门应当详细记录存货入库、出库及库存情况,并定期和财会部门、存货管理部门进行核对 C: 对代管、代销、暂存、受托加工的存货应该单独存放,其记录和会计核算可以和本单位存货合并处理 D: 除仓储人员外,企业内部其他人员接触存货,应当经过相关部门特别授权
- 企业仓储部门应当详细记录存货( )情况,做到存货记录与实际库存相符,并定期与财会部门、存货管理部门进行核对。 A: 入库 B: 出库 C: 库存 D: 处置
- 企业应当建立存货管理岗位责任制,明确内部相关部门和岗位的职责权限,切实做到不相容岗位相互分离、制约和监督。